Sistem Pengawasan Internal

Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola organisasi berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan Internal

Profesional • Objektif • Akuntabel

01.
Perencanaan dan pemetaan risiko kegiatan pengawasan
02.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal
03.
Penyusunan hasil dan rekomendasi pengawasan
04.
Tindak lanjut hasil pengawasan secara berkelanjutan
Ruang Lingkup

Kegiatan Pengawasan SPI

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk memberikan assurance, early warning, serta rekomendasi perbaikan bagi peningkatan tata kelola organisasi.

Audit Internal

Melaksanakan pemeriksaan terhadap proses, kegiatan, program, dan pengelolaan sumber daya untuk memastikan kepatuhan serta efektivitas pengendalian internal.

Assurance

Monitoring & Evaluasi

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta pencapaian target sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

Monitoring

Pengawasan Berbasis Risiko

Mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi serta memberikan rekomendasi mitigasi yang tepat.

Risk Based

Review & Verifikasi

Melakukan review dan verifikasi terhadap dokumen, proses, maupun informasi tertentu guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Review

Pengawasan Kepatuhan

Memastikan pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai peraturan, kebijakan, prosedur, standar operasional, serta prinsip tata kelola yang baik.

Compliance

Tindak Lanjut Pengawasan

Memantau penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dan memastikan tindakan perbaikan dilakukan secara tepat, terukur, dan berkelanjutan.

Follow Up
Mekanisme

Alur Kegiatan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis agar setiap proses dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi.

TAHAP 01

Perencanaan

Menentukan sasaran, ruang lingkup, prioritas, metode, serta jadwal kegiatan pengawasan berdasarkan kebutuhan dan risiko.

TAHAP 02

Pelaksanaan

Melaksanakan pengumpulan data, pemeriksaan, observasi, wawancara, analisis, dan prosedur pengawasan lainnya.

TAHAP 03

Penyusunan Hasil

Mengolah hasil pengawasan dan menyusun temuan serta rekomendasi yang objektif dan dapat ditindaklanjuti.

TAHAP 04

Tindak Lanjut

Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi serta mengevaluasi efektivitas tindakan perbaikan.

Komitmen Pengawasan

Mendorong tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kegiatan pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan, tetapi juga memberikan rekomendasi dan nilai tambah untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola serta pencapaian tujuan organisasi.

Aksesibilitas Kemudahan Akses
Pengaturan aksesibilitas siap digunakan
Layanan SPI ● Online
Halo 👋
Selamat datang di layanan Satuan Pengawasan Internal Politeknik STIA LAN Makassar.
Pengunjung: 5